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153****9914

如果只是发票金额多开了,报关单金额没有错,这单出口也没有正式申报,发票作废不了,需要开红字冲减。此时增值税肯定要计入收入,同期出口退税申报时这笔收入可以不表现吗

2020-05-14

你好,同学。 那你这只能是按你这发票金额 申报报关出口的啊。 你是什么意思,多开不体现?

2020-05-14
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