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176****5706

老师,我们之前有张招待费的专票,已经抵扣,会计分录:借:管理费用-招待费 应交税金(进项税额)贷:现金 现在进项税额要转出,怎么写会计分录?

2020-06-03 10:26:29

借管理费用贷进项转出。

2020-06-03 10:27:15
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176****5706

追问:老师,为什么要冲管理费用呢?

2020-06-03 10:30:58
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答疑老师

回答:你好,是增加了管理费用,怎么是红窗?

2020-06-03 10:36:08
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