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我公司为餐饮企业,疫情期间免增值税。开票是6%税率,申报时免税收入填了价格(不包括税额),然后进项税额进行了转出。有几个问题 1、免税的增值税是计入营业外收入吗? 2、转出的进项税是计入成本吗? 我现在是销项-进项冯税额差,计入了营业外收入

2020-06-09 08:22:30

你好,免税增值税计入其他收益更合适,如果没有设该科目就作为营业外收入。转出的进项税计入成本。

2020-06-09 08:28:37
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